سمیه غیاثی (عضو انجمن حسابداران خبره و انجمن حسابرسان داخلی ایران )

مدیر حسابرسی داخلی

متولد: ۱۳۶۱/۲/۱۲
موبایل: (+۹۸)۹۱۲۱۷۵۹۴۵۶
تخصص ارزیابی ریسکهای سازمان بر اساس چارچوب COSO - توانایی طراحی سیستم کنترل های داخلی بر اساس چارچوب COSO- دارای مهارت و تخصص ارتباطات قوی سازمانی ، توانایی رهبری و راهبری بالا . انجام بیش از 30 پروژه حسابرسی داخلی در شرکتهای مطرح و بزرگ کشور در زمینه فولاد، نفت ، لوازم خانگی، کارگزاری ، بازرگانی، خدمات پس از فروش و .....-توانایی طراحی و تدوین آیین نامه و فرم های گردش کار ،
  • دکتری مدیریت کسب و کار

    گرایش: DBA

    موسسه/دانشگاه: دانشگاه تهران

    تهران

  • کارشناسی ارشد حسابرسی

    گرایش: حسابرسی

    موسسه/دانشگاه: دانشگاه آزاد تهران مرکز

    تهران

  • کارشناسی حسابرسی

    گرایش: حسابرسی داخلی

    موسسه/دانشگاه: مرآموزش حسابداران خبره

    تهران

  • کارشناسی حسابداری

    موسسه/دانشگاه: دانشکده دکتر شریعتی

    تهران

  • دیپلم ریاضی

    موسسه/مدرسه: عفاف

    تهران

  • کاردانی حسابداری

    گرایش: دولتی

    موسسه/دانشگاه: دانشکده اقتصاد دارایی

    تهران

  • مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ و تابعه

    گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

    تهران

    • ایجاد سازوکار نظارتی حسابرسی داخلی بر شرکتهای پالایش پتروشیمی زیر مجموعه (پتروشیمی پردیس، تبریز،شیراز، کیان ، کرمانشاه، پالایش شیراز و تبریز و ...)
    • ایجاد زیر ساخت جهت همسو کردن اهداف حسابرسی داخلی در سطح گروه در خصوص اجرای عملیات حسابرسی داخلی
    • نظارت و ارزیابی فرآیندهای داخلی سازمان جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت.
    • تهیه گزارشات دقیق و جامع درباره نتایج حسابرسی و ارائه پیشنهادات به مدیران ارشد.
    • توسعه و بهبود روش‌های کنترل داخلی به منظور افزایش اثربخشی و کارایی.
    • آموزش کارکنان در زمینه رعایت استانداردهای حسابرسی و کنترل داخلی.
    • برگزاری جلسات دوره‌ای با تیم‌های مختلف برای بررسی پیشرفت و چالش‌های مرتبط با حسابرسی.
    • هماهنگ سازی آیین نامه های مالی شرکتهای گروه پتروشیمی و پالایشی ( آیین نامه فروش، آیین نامه معاملات ، آیین نامه ماموریت خارجی)
  • مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ( CAE )

    گروه توسعه اقتصادی اگزامون

    تهران

    • بررسی و ارزیابی فرآیندهای فروش- مالی و روشهای اجرایی شرکت روژین دارو
    • بررسی و ارزیابی فرآیندهای تامین و مالی و روش های اجرایی شرکت دارویی روژین فارمد
    • بررسی و ارزیابی فرآیندهای مالی - عملیاتی و روش های اجرایی داروسازی روژین
  • مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ(CAE)

    سامسونگ

    تهران

    • ایجاد واحد حسابرسی داخلی ، طراحی و اجرای برنامه های حسابرسی داخلی شرکتهای زیر مجموعه گروه (سام الکترونیک، سام گروه ، تکوین الکترونیک، سام پخش، حافظ پخش، هم قدم ) بر اساس چارچوب کنترل داخلی COSO،شناسایی نقاط قابل بهبود و ارایه راهکاری اصلاحی جهت پوشش ریسک و افزایش اثربخشی در فرآیندها سازمان
  • سرپرست ارشد حسابرسی داخلی

    تدوین و همکاران

    تهران

    • اجرای پروژه های حسابرسی داخلی چرخه های خرید، فروش و مالی در شرکت های فولاد خوزستان، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت، کارگزاری خبرگان، تسدید، راهبری تیم های اجرایی پروژه های حسابرسی داخلی
  • مدیر حسابرسی داخلی (CAE)

    نورد و قطعات فولادی سهامی عام- ایران غلتک ، کلاچ و ماهکار فلز

    تهران

    • راه اندازی واحد حسابرسی داخلی ، تدوین نظام نامه واحد حسابرسی داخلی ، تدوین برنامه حسابرسی و ارزیابی ریسک فرآیندهای خرید، فروش و مالی در شرکتهای گروه، تدوین آیین نامه های مالی و معاملاتی و عملیاتی از جمله روش های اجرایی تنخواه ، معاملات، صدور چک ، انبار و فروش و ضایعات، قراردادها، طراحی تیپ قرارداد عضویت کمیسیون معاملات و کمیته وام و .......
  • رییس حسابداری

    آموزش و پروفیل

    تهران

    • مکانیزه نمودن عملیات حسابداری، اصلاح حساب،طراحی سیستم کنترل داخلی، کنترل عملیاتی بیش از 20 شعب در سطح کشور و....
  • مشاورارشد حسابرسی داخلی

    گروه دارویی ایرانیان پوراطب

    تهران

  • مشاور حسابرسی داخلی

    درمانگاه آل نبی مشهد

    خراسان رضوی، مشهد

  • مدیرپروژه حسابرسی داخلی

    گهر انرژی

    تهران

  • عضو کمیته حسابرسی

    کارگزاری صبا تامین سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

    تهران

  • عضو کمیته حسابرسی

    شرکت پتروشیمی کرمانشاه

    کرمانشاه

  • عضو کمیته حسابرسی

    گروه دارویی پوراطب

    تهران

  • عضو هیات رییسه کمیسیون صنعت و معدن اینسکو

    اینسکو

    تهران

  • 100%
    ارزیابی ریسک و طراحی سیستم کنترل داخلی
  • 100%
    فن بیان و توانایی ایجاد ارتباط با مخاطبان
  • 100%
    توانایی طراحی سیستم های کنترل داخلی
  • 100%
    توانایی مدیریت گروه و رهبری
  • 80%
    office
  • 100%
    توانایی شناسایی نقاظ ضعف فرآیندهای عملیاتی سازمان و ارایه راهکارهای بهبود
  • 80%
    نرم افزارهای مالی و عملیاتی مختلف راهکاران همکاران رایورز و ...
  • 100%
    تهیه گزارشات مدیریتی
  • 100%
    تجزیه و تحلیل دادهای مالی و عملیاتی
  • انگلیسی

  • انگلیسی

    60%
    مهارت خواندن
    60%
    مهارت گفتاری
    60%
    مهارت نوشتن
    60%
    مهارت شنیداری
  • حسابرسی داخلی خبره

    موسسه: مرکز آموزش حسابداران خبره

  • فشرده زبان

    موسسه: مرکز آموزش حسابداران خبره

  • قوانین و مقررات مالیات

    موسسه: مرکز آموزش حسابداران خبره

  • به روز رسانی استانداردها

    موسسه: مرکز اموزش حسابداران خبره

  • تصمیم گیری در شرایط بحرانی

    موسسه: بامداد

  • سمینارهای متعدد (حسابرسی ، قوانین و فن بیان و ...)

  • ارتباط بین اجتناب مالیاتی و مدیریت سود با ریسک شرکتها

  • بررسی تاثیر رضایت شغلی بر گردش حسابرسان داخلی

  • بررسی تغییر تحولات قانون ماالیاتهای مستقیم در نیم قرن گذشته (پایان نامه کارشناسی)

  • راه انداری واحد حسابرسی داخلی در مجموعه سامسونگ ایران و ارزیابی ریسک و شناسایی نقاط قابل بهبود و ارایه راهکارهای اصلاحی در شرکتهای گروه و فرآیندهای مختلف شرکت

  • راه اندازی واحد حسابرسی داخلی شرکت نورد و قطعات فولادی و طراحی و اجرای نظام کنترل داخلی در حوزه عملیات خرید کالا و خدمات ، پرسنلی و مالی و فروش

  • طراحی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی عملیات انبارداری شرکت ایران غلتک و پیگیری و پیاده سازی پیشنهادات اصلاحی (اصلاح و مکانیزه نمودن عملیات انبارداری ظرف مدت 4 ماه )

  • مشاوره و طراحی سیستم کنترل داخلی و پیاده سازی کدینگ مالی مجموعه درمانی آل محمد(ص) مشهد

  • طراحی و اجرای مکانیزه نمودن فرآیند درخواست و پرداخت وجه (صدور چک) در شرکت نورد و قطعات فولادی ،

  • تدوین آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکتهای نورد وقطعات، کلاچ و ایران غلتک

  • هماهنگ سازی آیین نامه های مالی و معاملاتی ( فروش و خرید ) در گروه پترو پالایش برای اولین بار در گروه

رزومه ی حرفه ای خود را در کمتر از ده دقیقه بسازید

اطلاعات پایه، سوابق تحصیلی، کاری و مهارتی خود را وارد کنید و رزومه گرافیکی و حرفه ای خود را در قالب های متنوع دریافت کنید.

ساخت رزومه در این قالب