سمیه غیاثی (عضو انجمن حسابداران خبره و انجمن حسابرسان داخلی ایران )
مدیر حسابرسی داخلی
متولد:
۱۳۶۱/۲/۱۲
تخصص ارزیابی ریسکهای سازمان بر اساس چارچوب COSO - توانایی طراحی سیستم کنترل های داخلی بر اساس چارچوب COSO- دارای مهارت و تخصص ارتباطات قوی سازمانی ، توانایی رهبری و راهبری بالا . انجام بیش از 30 پروژه حسابرسی داخلی در شرکتهای مطرح و بزرگ کشور در زمینه فولاد، نفت ، لوازم خانگی، کارگزاری ، بازرگانی، خدمات پس از فروش و .....-توانایی طراحی و تدوین آیین نامه و فرم های گردش کار ،
-
دکتری مدیریت کسب و کار
گرایش: DBA
موسسه/دانشگاه: دانشگاه تهران
تهران
-
کارشناسی ارشد حسابرسی
گرایش: حسابرسی
موسسه/دانشگاه: دانشگاه آزاد تهران مرکز
تهران
-
کارشناسی حسابرسی
گرایش: حسابرسی داخلی
موسسه/دانشگاه: مرآموزش حسابداران خبره
تهران
-
کارشناسی حسابداری
موسسه/دانشگاه: دانشکده دکتر شریعتی
تهران
-
دیپلم ریاضی
موسسه/مدرسه: عفاف
تهران
-
کاردانی حسابداری
گرایش: دولتی
موسسه/دانشگاه: دانشکده اقتصاد دارایی
تهران
-
مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ و تابعه
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
تهران
- ایجاد سازوکار نظارتی حسابرسی داخلی بر شرکتهای پالایش پتروشیمی زیر مجموعه (پتروشیمی پردیس، تبریز،شیراز، کیان ، کرمانشاه، پالایش شیراز و تبریز و ...)
- ایجاد زیر ساخت جهت همسو کردن اهداف حسابرسی داخلی در سطح گروه در خصوص اجرای عملیات حسابرسی داخلی
- نظارت و ارزیابی فرآیندهای داخلی سازمان جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت.
- تهیه گزارشات دقیق و جامع درباره نتایج حسابرسی و ارائه پیشنهادات به مدیران ارشد.
- توسعه و بهبود روشهای کنترل داخلی به منظور افزایش اثربخشی و کارایی.
- آموزش کارکنان در زمینه رعایت استانداردهای حسابرسی و کنترل داخلی.
- برگزاری جلسات دورهای با تیمهای مختلف برای بررسی پیشرفت و چالشهای مرتبط با حسابرسی.
- هماهنگ سازی آیین نامه های مالی شرکتهای گروه پتروشیمی و پالایشی ( آیین نامه فروش، آیین نامه معاملات ، آیین نامه ماموریت خارجی)
-
مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ( CAE )
گروه توسعه اقتصادی اگزامون
تهران
- بررسی و ارزیابی فرآیندهای فروش- مالی و روشهای اجرایی شرکت روژین دارو
- بررسی و ارزیابی فرآیندهای تامین و مالی و روش های اجرایی شرکت دارویی روژین فارمد
- بررسی و ارزیابی فرآیندهای مالی - عملیاتی و روش های اجرایی داروسازی روژین
-
مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ(CAE)
سامسونگ
تهران
- ایجاد واحد حسابرسی داخلی ، طراحی و اجرای برنامه های حسابرسی داخلی شرکتهای زیر مجموعه گروه (سام الکترونیک، سام گروه ، تکوین الکترونیک، سام پخش، حافظ پخش، هم قدم ) بر اساس چارچوب کنترل داخلی COSO،شناسایی نقاط قابل بهبود و ارایه راهکاری اصلاحی جهت پوشش ریسک و افزایش اثربخشی در فرآیندها سازمان
-
سرپرست ارشد حسابرسی داخلی
تدوین و همکاران
تهران
- اجرای پروژه های حسابرسی داخلی چرخه های خرید، فروش و مالی در شرکت های فولاد خوزستان، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت، کارگزاری خبرگان، تسدید، راهبری تیم های اجرایی پروژه های حسابرسی داخلی
-
مدیر حسابرسی داخلی (CAE)
نورد و قطعات فولادی سهامی عام- ایران غلتک ، کلاچ و ماهکار فلز
تهران
- راه اندازی واحد حسابرسی داخلی ، تدوین نظام نامه واحد حسابرسی داخلی ، تدوین برنامه حسابرسی و ارزیابی ریسک فرآیندهای خرید، فروش و مالی در شرکتهای گروه، تدوین آیین نامه های مالی و معاملاتی و عملیاتی از جمله روش های اجرایی تنخواه ، معاملات، صدور چک ، انبار و فروش و ضایعات، قراردادها، طراحی تیپ قرارداد عضویت کمیسیون معاملات و کمیته وام و .......
-
رییس حسابداری
آموزش و پروفیل
تهران
- مکانیزه نمودن عملیات حسابداری، اصلاح حساب،طراحی سیستم کنترل داخلی، کنترل عملیاتی بیش از 20 شعب در سطح کشور و....
-
مشاورارشد حسابرسی داخلی
گروه دارویی ایرانیان پوراطب
تهران
-
مشاور حسابرسی داخلی
درمانگاه آل نبی مشهد
خراسان رضوی، مشهد
-
مدیرپروژه حسابرسی داخلی
گهر انرژی
تهران
-
عضو کمیته حسابرسی
کارگزاری صبا تامین سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
تهران
-
عضو کمیته حسابرسی
شرکت پتروشیمی کرمانشاه
کرمانشاه
-
عضو کمیته حسابرسی
گروه دارویی پوراطب
تهران
-
عضو هیات رییسه کمیسیون صنعت و معدن اینسکو
اینسکو
تهران
-
100%ارزیابی ریسک و طراحی سیستم کنترل داخلی
-
100%فن بیان و توانایی ایجاد ارتباط با مخاطبان
-
100%توانایی طراحی سیستم های کنترل داخلی
-
100%توانایی مدیریت گروه و رهبری
-
80%office
-
100%توانایی شناسایی نقاظ ضعف فرآیندهای عملیاتی سازمان و ارایه راهکارهای بهبود
-
80%نرم افزارهای مالی و عملیاتی مختلف راهکاران همکاران رایورز و ...
-
100%تهیه گزارشات مدیریتی
-
100%تجزیه و تحلیل دادهای مالی و عملیاتی
-
انگلیسی
-
انگلیسی
60%مهارت خواندن60%مهارت گفتاری60%مهارت نوشتن60%مهارت شنیداری
-
حسابرسی داخلی خبره
موسسه: مرکز آموزش حسابداران خبره
-
فشرده زبان
موسسه: مرکز آموزش حسابداران خبره
-
قوانین و مقررات مالیات
موسسه: مرکز آموزش حسابداران خبره
-
به روز رسانی استانداردها
موسسه: مرکز اموزش حسابداران خبره
-
تصمیم گیری در شرایط بحرانی
موسسه: بامداد
-
سمینارهای متعدد (حسابرسی ، قوانین و فن بیان و ...)
-
ارتباط بین اجتناب مالیاتی و مدیریت سود با ریسک شرکتها
-
بررسی تاثیر رضایت شغلی بر گردش حسابرسان داخلی
-
بررسی تغییر تحولات قانون ماالیاتهای مستقیم در نیم قرن گذشته (پایان نامه کارشناسی)
-
راه انداری واحد حسابرسی داخلی در مجموعه سامسونگ ایران و ارزیابی ریسک و شناسایی نقاط قابل بهبود و ارایه راهکارهای اصلاحی در شرکتهای گروه و فرآیندهای مختلف شرکت
-
راه اندازی واحد حسابرسی داخلی شرکت نورد و قطعات فولادی و طراحی و اجرای نظام کنترل داخلی در حوزه عملیات خرید کالا و خدمات ، پرسنلی و مالی و فروش
-
طراحی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی عملیات انبارداری شرکت ایران غلتک و پیگیری و پیاده سازی پیشنهادات اصلاحی (اصلاح و مکانیزه نمودن عملیات انبارداری ظرف مدت 4 ماه )
-
مشاوره و طراحی سیستم کنترل داخلی و پیاده سازی کدینگ مالی مجموعه درمانی آل محمد(ص) مشهد
-
طراحی و اجرای مکانیزه نمودن فرآیند درخواست و پرداخت وجه (صدور چک) در شرکت نورد و قطعات فولادی ،
-
تدوین آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکتهای نورد وقطعات، کلاچ و ایران غلتک
-
هماهنگ سازی آیین نامه های مالی و معاملاتی ( فروش و خرید ) در گروه پترو پالایش برای اولین بار در گروه